<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        欢迎光临email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局网站 今天是: 2021年5月9日 星期日 登录 / 注册
         
        当前位置: 首页 > 政府信息公开 > 年度预决算
        内蒙古自治区email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局 2021年度部门决算公开报告
        发布来源:email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局
        发布时间:2022-10-08
        点击量:

        目  录


        第一部分部门基本情况

        一、主要职能职责

        二、部门机构设置及决算单位构成情况

        第二部分2021年度部门决算情况说明

        一、关于2021年度预算执行情况分析

        二、关于2021年度决算情况说明

        (一)关于收支情况总体说明

        (二)关于2021年度收入决算情况说明

        (三)关于2021年度支出决算情况说明

        (四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        (五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        (七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

        2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

        (八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

        (九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

        (十)关于2021年度项目支出决算情况说明

        (十一)政府采购支出情况

        (十二)机关运行经费支出情况

        (十三)国有资产占用情况

        三、预算绩效评价工作开展情况

        (一)预算绩效管理工作开展情况

        (二)部门决算中项目绩效自评结果

        (三)部门评价项目绩效评价结果

        第三部分名词解释

        第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

        第五部分部门决算公开表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、项目收入支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

        十、财政拨款“三公”经费支出决算表

        十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表


        第一部分部门基本情况

        一、主要职能职责

        (一)主要职能

        email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局是市人民政府工作部门,为正处级。贯彻落实党中央关于国内外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸管理工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对国内外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸管理工作的集中统一领导。

        (二)主要职责

        1.贯彻执行国家、自治区有关国内贸易流通、对外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸工作的方针政策、法律法规。研究商务发展趋势,制定发展规划并组织实施。

        2.负责推进流通产业结构调整.指导商贸服务业和社区商业发展,提出促进中小商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

        3.研究提出促进市场体系建设的措施办法,促进城乡市场发展。指导大宗产品批发布场规划和城市商业网点规划,推进商业体系建设工作。推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,推动电子商务进农村工作。

        4.推动商务领域信用建设,促进商业信用销售。按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

        5.组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理.建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析市场运行、商品供求状况。调査分析商品价格信忽,进行预测预警和信息引导。负责肉类等重要消费品储备管理和市场调控工作。依法对成品油流通进行监督管理。

        6.拟订全市促进外贸増长方式转变的政策措施,指导全市贸易促进活动和外贸促进体系建设。依法组织实施国家对外贸易相关商品、技术进出口。执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策和加工贸易管理办法。推进进出口贸易标准化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

        7.执行国家和自治区服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门制定落实国家促进服务出口、服务外包发展规划、政策措施并组织实施。推动服务外包平台建设。负责全市会展业促进与管理工作,管理党政机关境内举办展会活动。

        8.根据授权代表市人民政府同外国进行经贸谈判并签署有关文件,处理国别(地区)地方间经贸关系中的重要事务。联系外国驻华官方商务机构及外商驻市代表机构,联系我国驻外使(领)馆经商处。

        9.落实我国加入世贸组织的相关政策和法律法规,并协助自治区商务厅开展相关工作。协调指导进出口公平贸易相关工作。参与自治区涉及我市的经贸谈判。

        10.负责市对外经济合作工作,加强与俄罗斯、蒙古国和“一带一路”沿线国家的经贸合作。执行国家对外经济合作政策,依法管理对外承包工程、外派劳务、境外资源合作、对外投资开办企业(金融企业除外)。承担市对外援助工作职责和国家对外援助项目。

        11.指导和管理外商投资工作。依法承担外商投资企业设立、变更等事项的备案和管理工作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决外商投诉等有关问题。协调国家、自治区级经济技术开发区有关工作。

        12.负责呼和浩特地区口岸规划、建设、协调和管理工作。

        13.按照本部门权责清单履行相关职责。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

        14.完成市委、市政府交办的其他任务。

        15.有关职责分工

        (1)与市市场监督管理局有关职责分工。①市市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。市商务局负责与经贸相关的多边双边知识产权对外谈判、双边知识产权合作磋商机制等工作。②市商务局负责推进商务领域信用建设,促进商业信用销售等相关工作。负责拟订酒类流通发展规划和政策。③市市场监督管理局承担打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品等工作。负责酒类食品安全。④市商务局负责组织拟订药品流通领域发展规划和政策。⑤市市场监督管理局负责配合执行药品流通发展规划和政策,各级市场监管部门负责药品流通监管。

        (2)与市发展和改革委员会、市供销合作社联合社在重要消费品储备管理方面的职责分工。①市商务局负责肉类储备管理。②市供销合作社联合社负责边销茶储备管理。③市发展和改革委员会负责其他重要消费品储备管理。市商务局承担国内外贸易和外商投资相关审批事项的事中事后监管工作,市行政审批和政务服务局负责国内外贸易和外商投资相关事项的审批工作。


        二、部门机构设置及决算单位构成情况

        1.部门预算包括1个局本级和3个事业单位,局本级包括内设机构包括办公室、人事科、规划财务科、法规科、对外贸易科、外国投资管理科、国外经济合作科、市场体系建设科、消费促进与运行科、流通业发展科、电子商务和信息化科、口岸办、机关党委和老干部科等14个科室;3个所属事业单位(其中email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人12312商务举报投诉服务中心和email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人民族商品交易会组委会办公室决算合并到email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局商务信息中心决算里)。人员基本情况:局本级行政编制44个,实有人数39人;3个事业单位事业编制20个,实有人数20人;局本级退休人员70人,事业单位退休人员2人。

        2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家,详细情况见表:

        序号

        单位名称

        单位行政

        1

        email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局

        行政单位

        2

        email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局商务信息中心

        全额拨款事业单位

        第二部分2021年度部门决算情况说明

        一、关于2021年度预算执行情况分析

        2021年度收入、支出决算总计10,874.68万元。与年初预算相比,收、支总计增加1,074.00万元,增长10.96%,变动原因:本年度我局承担了国际分流航班处置工作人员隔离酒店食宿费用而导致收入、支出决算数增大。

        2021年度财政拨款收入、支出决算总计10,874.68万元。与年初预算相比,收、支总计增加1,074.00万元,增长10.96%,变动原因:本年度我局承担了国际分流航班处置工作人员隔离酒店食宿费用而导致收入、支出决算数增大。

        二、关于2021年度决算情况说明

        (一)关于收支情况总体说明

        本部门2021年度收入总计10,874.68万元,其中:本年收入合计10,705.93万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余168.74万元;支出总计10,874.68万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比,收入支出总计增加1,755.05万元,增长19.24%,主要原因:本年度我局承担了国际分流航班处置工作人员隔离酒店食宿费用而导致收入数增大。

        (二)关于2021年度收入决算情况说明

        本部门2021年度收入合计10,705.93万元,其中:财政拨款收入10,705.93万元,占100.00%,与2020年相比,增加2,928.38万元,增长37.65%,主要原因:本年度我局承担了国际分流航班处置工作人员隔离酒店食宿费用而导致收入数增大。

        (三)关于2021年度支出决算情况说明

        本部门2021年度支出合计10,874.68万元,其中:基本支出1,107.59万元,占10.19%,与2020年相比,增加28.22万元,增长2.61%,主要原因:本年度人员正常薪资调整;项目支出9,767.09万元,占89.81%,与2020年相比,增加1,992.18万元,增长25.62%,主要原因:本年度我局承担了国际分流航班处置工作人员隔离酒店食宿费用而导致项目支出增加。

        (四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        本部门2021年度财政拨款收入总计10,874.68万元,其中:年初结转和结余168.74万元;支出总计10,874.68万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比,收入支出总计增加1,755.05万元,增长19.24%。主要原因:一是本年度人员正常薪资调整;二是国际分流航班处置工作人员隔离酒店食宿费。

        (五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计10,874.68万元,其中:基本支出1,107.59万元,占10.19%;项目支出9,767.09万元,占89.81%。

        一般公共预算财政拨款支出10,874.68万元。与年初预算相比,增加1,074.00万元,增长10.96,变动原因:本年度我部门有人员薪资调整和国际航班分流处置工作人员隔离酒店食宿费用而追加了预算。其中:

        1.一般公共服务(类)

        (1)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算0万元,决算支出20.58万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:年初未做此项的预算,此为后期追加的预算。

        (2)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算514.4万元,决算支出501.69万元,完成年初预算的97.53%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度我单位在职人员减少。

        (3)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算44万元,决算支出37.23万元,完成年初预算的84.61%。决算数与年初预算数的差异原因:受疫情影响,差旅费支出减少。

        (4)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算191.64万元,决算支出184.19万元,完成年初预算的96.11%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度我部门机构改革,在职人员减少。

        (5)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算6907.8万元,决算支出7208.61万元,完成年初预算的104.35%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度我单位项目增加,对企业的补助增加。

        2.社会保障和就业支出(类)

        (1)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算0万元,决算支出8万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:我部门年初未做此项目的预算,为后期追加的引进人才生活补助预算金额。

        (2)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算58.49万元,决算支出160.90万元,完成年初预算的275.09%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度我部门追加了准备期养老保险的费用。

        (3)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算0.83万元,决算支出1.36万元,完成年初预算的163.85%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度我部门追加了1名退休人员退休费的预算。

        (4)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算75.35万元,决算支出71.35万元,完成年初预算的96.44%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度我部门有未缴纳的养老保险费,将在下一年度缴纳。

        (5)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算80.03万元,决算支出93.88万元,完成年初预算的117.31%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度我部门有补缴退休人员的职业年金。

        (6)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)。年初预算4万元,决算支出3.71万元,完成年初预算的92.75%。决算数与年初预算数的差异原因:原外贸系统托管人员社会保险缴费基数变化不大而导致总体费用减少。

        3.卫生健康支出(类)

        (1)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算0万元,决算支出430.74万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:年初未做此类款项的预算,此金额是后期追加的国际航班分流处置工作人员隔离酒店食宿费用预算。

        (2)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算0万元,决算支出883.57万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:年初未做此类款项的预算,此金额是后期追加的国际航班分流处置工作人员隔离酒店食宿费用预算。

        (3)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算24万元,决算支出24万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的无差异。

        (4)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算10.22万元,决算支出10.12万元,完成年初预算的99.11%。决算数与年初预算数的差异原因:在职人员减少。

        (5)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算7.91万元,决算支出7.91万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

        4.农林水支出(类)

        (1)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算30万元,决算支出28.97万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:该项目为市扶贫办调剂项目,采购中标金额为28.97万元。

        5.交通运输支出(类)

        (1)公路水路运输(款)口岸建设(项)。年初预算105万元,决算支出105万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的无差异。

        6.商业服务业等支出(类)

        (1)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算1714万元,决算支出646.80万元,完成年初预算的37.74%。决算数与年初预算数的差异原因:由于年底财政库资金紧张,2021本级预算、2021年内贸流通服务业发展专项资金、第十五届品牌节活动等项目资金未能完成全部款项的支付。

        (2)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算0万元,决算支出209.26万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:年初未做此类款项的预算,决算支出为自治区下达的外经贸发展专项资金,是后期追加的预算。

        7.住房保障支出(类)

        (1)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算56.51万元,决算支出54.30万元,完成年初预算的96.09%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度我部门在职人员减少。

        (2)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算18.36万元,决算支出18.36万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

        8.粮油物资储备支出(类)

        (1)重要商品储备(款)肉类储备(项)。年初预算90万元,决算支出68万元,完成年初预算的75.56%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度储备肉补贴未全部发放,剩余部分将在下一年度发放。

        9.其他支出(类)

        (1)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算0万元,决算支出96.14万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:年初未做此类款项的预算,此金额是后期追加的党政办公软件升级改造费用预算。

        (六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,107.59万元,其中:人员经费1,020.08万元,主要包括:基本工资260.58万元、津贴补贴284.40万元、奖金15.81万元、绩效工资51.22万元、社会保障缴费244.18万元、退休费59.16万元、抚恤金101.25万元、生活补助3.16万医疗补助0.32万元,较上年增加37.13万元,主要原因是:本年我部门缴纳了准备期养老保险费;公用经费87.51万元,主要包括:办公费9.83万元、印刷费1.99万元、邮电费1.89万元、劳务费16.50万元、委托业务费12.24万元、福利费8.63万元、其他交通费33.03万元,较上年减少8.91万元,主要原因是:本年度我部门缩减了公用经费的支出。

        (七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

        本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.35万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.35万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。原因为2021年度我部门没有产生财政拨款“三公”经费支出。

        2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

        本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

        因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0.00个,累计0.00人次。较上年增加0.00万元,原因为我单位未安排因公出国商务活动。

        公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆,原因为我单位没有公车。

        公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元,原因为我单位未安排公务接待活动。

        (八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

        2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%;支出决算0.00万元。与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本年我部门无政府性基金预算拨款支出。

        (九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

        2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元,与上年相比,与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%;支出决算0.00万元。与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本年我部门无国有资本经营预算拨款支出。

        (十)关于2021年度项目支出决算情况说明

        2021年,部门预算安排项目20个,实施项目20个,完成项目20个,项目支出总金额9,767.09万元。财政本年拨款金额9,606.47万元,财政拨款结转结余160.62万元,其他资金结转结余0.00万元。

        (十一)政府采购支出情况

        本部门2021年度政府采购支出合计833.25万元,其中:政府采购货物支出3.09万元,比2020年增加0.45万元,增长16.98%,主要原因是:本年度采购复印设备;政府采购工程支出0.00万元,比2020年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出830.16万元,比2020年减少1,158.98万元,降低58.27%,主要原因是:本年度我部门采购项目减少,相应的支出减少。授予中小企业合同金额833.25万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额599.08万元,占政府采购支出合同总额的71.90%。

        (十二)机关运行经费支出情况

        本部门2021年度机关运行经费支出78.10万元,比2020年减少3.67万元,降低4.48%。主要原因是:本年度我部门缩减了机关运行经费的支出。

        (十三)国有资产占用情况

        截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2020年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2020年增加0台(套)。

        三、预算绩效评价工作开展情况

        (一)预算绩效管理工作开展情况

        根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目20个,共涉及资金9,767.09万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

        2021年我部门没有做重点项目绩效评价。

        (二)部门决算中项目绩效自评结果

        我部门今年在在部门决算中反映“白塔航空口岸通关协管员补助经费项目”、“跨年迎新换购消费券补助项目”、“商务领域综合服务系统项目”、“2021年内贸流通服务业发展专项项目”、“2021年项目法分配的外经贸专项资金”、“2021年自治区储备冻猪肉项目”、“第十五届品牌节工作经费”、“email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人本级冻猪肉储备项目”“跨境电商综合试验区补贴资金项目”、“内蒙古商品之窗宣传及整改”等20个一般公共预算项目绩效自评。

        1.白塔航空口岸通关协管员补助经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为105万元,执行数为105万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目产出指标、效益指标和满意度指标均已按指标值完成,白塔机场航空口岸协管人员工资全部发放到位,支出100%,有效保证了航空口岸正常运转,进一步提高了白塔航空口岸地位,强化了作为我市对外开放的门户和桥梁作用。

        2.跨年迎新换购消费券补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目产出指标、效益指标和满意度指标均已按指标值完成,该项目统筹推进疫情防控和经济社会发展有关要求,通过发放消费券的形式,带动商贸流通领域消费需求,充分发挥市场机制作用,千方百计促进消费回补和潜力释放,把疫情对群众生活、经济发展的影响降到最低,决定通过发放消费券的形式,实现消费恢复性增长。

        3.商务领域综合服务系统项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为56.6万元,执行数为56.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目产出指标、效益指标和满意度指标均已按指标值完成,为进一步加快商务领域信息化建设,有效整合商务领域数据资源,积极推进商务领域高质量发展,我局已建设商务领域综合服务系统,提高办公效率,共享资源。

        4.疫情防控隔离休整酒店费用项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为1314.13万元,执行数为1314.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目产出指标、效益指标和满意度指标均已按指标值完成,该项目对处置白塔机场国际航班处置分流任务的工作人员,提供隔离休整酒店,保障疫情防控工作的顺利进行。

        5.支持商贸流通建设补助资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.92分。全年预算数为6280.6万元,执行数为6231.2万元,完成预算的99.21%。项目绩效目标完成情况:该项目产出指标、效益指标和满意度指标均已按指标值完成,利用供应链体系建设剩余资金,通过支持后疫情时代的我市商贸流通领域建设,加快补齐冷链物流短板,鼓励新业态新模式发展,更好保障市场供应,推动商务事业发展。 

        项目支出绩效自评表(2021年度)

        项目名称

        白塔航空口岸通关协管员补助经费

        主管部门

        email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局(部门)

        实施单位

        email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局

        项目资金
        (万元)


        年初预算数

        全年预算数

        全年执行数

        分值

        执行率(%)

        得分

        年度资金

        105.00

        105.00

        105.00

        10

        100.00

        10

        其中财政拨款

        105.00

        105.00

        105.00

        ——

        100

        ——

        结转资金

        0.00

        0.00

        0.00

        ——

        0

        ——

        其他资金

        0.00

        0.00

        0.00

        ——

        0

        ——

        年度总体目标

        预期目标

        实际完成情况

        通过保障协管员工资经费,进一步提高白塔航空口岸地位,强化作为我市对外开放的门户和桥梁作用。同时做好疫情防控及国际航班分流处置工作。

        白塔机场航空口岸协管人员工资全部发放到位,支出100%,有效保证了航空口岸正常运转,进一步提高了白塔航空口岸地位,强化了作为我市对外开放的门户和桥梁作用。

        绩效指标

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        指标性质

        指标方向

        年度指标值

        实际完成值

        计量单位

        分值

        得分

        偏差原因分析及改进措施

        绩效指标

        产出指标

        数量指标

        工作人员数量

        正向

        等于

        20.0

        20

        15

        15


        质量指标

        覆盖全部人员

        正向

        等于

        100.0

        100

        %

        15

        15


        时效指标

        按月及时发放

        正向

        等于

        100.0

        100

        %

        10

        10


        成本指标

        全年工资

        反向

        小于等于

        105.0

        105

        万元

        10

        10


        效益指标

        社会效益

        保障人员工资,加快清关速度,降低物流成本,提升白塔机场知名度

        定性


        显着提升

        显着提升


        15

        15


        可持续影响

        持续推动白塔航空口岸发展

        定性


        积极

        积极


        15

        15


        满意度指标

        服务对象满意度

        工作人员满意度

        正向

        等于

        100.0

        100

        %

        10

        10


        总分

        100

        100


        项目支出绩效自评表(2021年度)

        项目名称

        跨年迎新换购消费券补助

        主管部门

        email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局(部门)

        实施单位

        email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局

        项目资金
        (万元)


        年初预算数

        全年预算数

        全年执行数

        分值

        执行率(%)

        得分

        年度资金总额

        500.00

        500.00

        500.00

        10

        100.00

        10

        其中:财政拨款

        500.00

        500.00

        500.00

        ——

        100

        ——

        上年结转资金

        0.00

        0.00

        0.00

        ——

        0

        ——

        其他资金

        0.00

        0.00

        0.00

        ——

        0

        ——

        年度总体目标

        预期目标

        实际完成情况

        统筹推进疫情防控和经济社会发展有关要求,充分发挥市场机制作用,千方百计促进消费回补和潜力释放,把疫情对群众生活、经济发展的影响降到最低,决定通过发放消费券的形式,实现消费恢复性增长。

        统筹推进疫情防控和经济社会发展有关要求,通过发放消费券的形式,带动商贸流通领域消费需求,充分发挥市场机制作用,千方百计促进消费回补和潜力释放,把疫情对群众生活、经济发展的影响降到最低,决定通过发放消费券的形式,实现消费恢复性增长。

        绩效指标

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        指标性质

        指标方向

        年度指标值

        实际完成值

        计量单位

        分值

        得分

        偏差原因分析改进措施

        绩效指标

        产出指标

        数量指标

        发放消费券次数

        正向

        等于

        1.0

        1

        15

        15


        质量指标

        商贸领域覆盖率

        正向

        等于

        100.0

        100

        %

        15

        15


        时效指标

        及时发放消费券

        正向

        等于

        100.0

        100

        %

        10

        10


        成本指标

        发放额度

        正向

        等于

        500.0

        500

        万元

        10

        10


        效益指标

        社会效益

        拉动消费,促进增长

        定性


        显着提升

        显着提升


        15

        15


        可持续影响

        持续推动消费回暖

        定性


        积极

        积极


        15

        15


        满意度指标

        服务对象满意度

        参与群众满意度

        正向

        大于等于

        98.0

        99

        %

        10

        10


        总分

        100

        100


        项目支出绩效自评表(2021年度)

        项目名称

        商务领域综合服务系统项目

        主管部门

        email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局(部门)

        实施单位

        email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局

        项目资金
        (万元)


        年初预算数

        全年预算数

        全年执行数

        分值

        执行率(%)

        得分

        年度资金总额

        56.60

        56.60

        56.60

        10

        100.00

        10

        其中:财政拨款

        56.60

        56.60

        56.60

        ——

        100

        ——

        上年结转资金

        0.00

        0.00

        0.00

        ——

        0

        ——

        其他资金

        0.00

        0.00

        0.00

        ——

        0

        ——

        年度总体目标

        预期目标

        实际完成情况

        为进一步加快商务领域信息化建设,有效整合数据资源,积极推进商务领域高质量发展,拟建设商务领域综合服务系统,包括中小商贸流通企业公共服务系统、商务数据汇总分析系统、商务领域项目整合系统、日常工作管理系统、商务信息管理系统、移动终端辅助系统。

        我局已建设商务领域综合服务系统,其中包括中小商贸流通企业公共服务系统、商务数据汇总分析系统、商务领域项目整合系统、日常工作管理系统、商务信息管理系统、移动终端辅助系统。

        绩效指标

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        指标性质

        指标方向

        年度指标值

        实际完成值

        计量单位

        分值

        得分

        偏差原因分析及改进措施

        绩效指标

        产出指标

        数量指标

        建立商务领域综合服务系统

        正向

        等于

        1.0

        1

        15

        15


        质量指标

        商务领域业务覆盖率

        正向

        等于

        100.0

        100

        %

        15

        15


        时效指标

        及时建立完成

        正向

        等于

        100.0

        100

        %

        10

        10


        成本指标

        系统成本

        反向

        小于等于

        56.6

        56.6

        万元

        10

        10


        效益指标

        社会效益

        提高办公效率,共享资源

        定性


        显着提升

        显着提升


        15

        15


        可持续影响

        持续发挥系统便捷高效的作用

        定性


        积极

        积极


        15

        15


        满意度指标

        服务对象满意度

        职工满意度

        正向

        大于等于

        98.0

        100

        %

        10

        10


        总分

        100

        100


        项目支出绩效自评表(2021年度)

        项目名称

        疫情防控隔离休整酒店费用

        主管部门

        email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局(部门)

        实施单位

        email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局

        项目资金
        (万元)


        年初预算数

        全年预算数

        全年执行数

        分值

        执行率(%)

        得分

        年度资金总额

        1314.13

        1314.13

        1314.13

        10

        100.00

        10

        其中:财政拨款

        1314.13

        1314.13

        1314.13

        ——

        100

        ——

        上年结转资金

        0.00

        0.00

        0.00

        ——

        0

        ——

        其他资金

        0.00

        0.00

        0.00

        ——

        0

        ——

        年度总体目标

        预期目标

        实际完成情况

        对处置白塔机场国际航班处置分流任务的工作人员,提供隔离休整酒店,保障疫情防控工作的顺利进行。

        对处置白塔机场国际航班处置分流任务的工作人员,提供隔离休整酒店,保障疫情防控工作的顺利进行。

        绩效指标

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        指标性质

        指标方向

        年度指标值

        实际完成值

        计量单位

        分值

        得分

        偏差原因及改进措施

        绩效指标

        产出指标

        数量指标

        承担休整隔离任务的酒店数量

        正向

        等于

        4.0

        4

        15

        15


        质量指标

        结算费用覆盖率

        正向

        等于

        100.0

        100

        %

        15

        15


        时效指标

        及时结算费用

        正向

        等于

        100.0

        100

        %

        10

        10


        成本指标

        食宿费用

        反向

        小于等于

        1314.13

        1314.13

        万元

        10

        10


        效益指标

        社会效益

        保障国际航班分流工作的正常运行

        定性


        显着提升

        显着提升


        15

        15


        可持续影响

        为疫情防控工作顺利进行

        定性


        积极

        积极


        15

        15


        满意度指标

        服务对象满意度

        处置工作人员满意度

        正向

        大于等于

        98.0

        99

        %

        10

        10


        总分

        100

        100


        项目支出绩效自评表(2021年度)

        项目名称

        支持商贸流通建设补助资金

        主管部门

        email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局(部门)

        实施单位

        email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局

        项目资金
        (万元)


        年初预算数

        全年预算数

        全年执行数

        分值

        执行率(%)

        得分

        年度资金总额

        6280.60

        6280.60

        6231.20

        10

        99.21

        9

        其中:财政拨款

        6280.60

        6280.60

        6231.20

        ——

        99.21

        ——

        上年结转资金

        0.00

        0.00

        0.00

        ——

        0

        ——

        其他资金

        0.00

        0.00

        0.00

        ——

        0

        ——

        年度总体目标

        预期目标

        实际完成情况

        通过支持后疫情时代的我市商贸流通领域建设,加快补齐冷链物流短板,鼓励新业态新模式发展,更好保障市场供应,推动商务事业发展。

        利用供应链体系建设剩余资金,通过支持后疫情时代的我市商贸流通领域建设,加快补齐冷链物流短板,鼓励新业态新模式发展,更好保障市场供应,推动商务事业发展。

        绩效指标

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        指标性质

        指标方向

        年度指标值

        实际完成值

        计量单位

        分值

        得分

        偏差原因及改进措施

        绩效指标

        产出指标

        数量指标

        支持领域种类

        正向

        等于

        3.0

        3

        15

        15


        质量指标

        支持领域覆盖率

        正向

        等于

        100.0

        100

        %

        15

        15


        时效指标

        及时结算费用

        正向

        等于

        100.0

        100

        %

        10

        10


        成本指标

        补助金额

        反向

        小于等于

        6280.60

        6231.20

        万元

        10

        9

        按评审结果支持企业

        效益指标

        社会效益

        支持商贸流通领域供应链发展

        定性


        显着提升

        显着提升


        15

        15


        可持续影响

        继续商贸流通领域供应链发展

        定性


        积极

        积极


        15

        15


        满意度指标

        服务对象满意度

        享受资金企业满意度

        正向

        大于等于

        98.0

        99

        %

        10

        10


        总分

        100

        99


        (三)部门评价项目绩效评价结果

        2021年我部门没有重点项目绩效部门评价报告。

        第三部分名词解释

        (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

        (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

        (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

        (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

        (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

        (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

        (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

        (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

        (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


        第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

        本单位决算公开信息反馈和联系方式:

        联系人:套格图    联系电话:0471-6621213


        email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局版权所有||关于我们 ||网站地图

        Copyright email365_365bet娱乐登录_365bet亚洲真人商务局 All Rights Reserved
        蒙ICP备20001590号-1
        邮箱: hsswjbgs@163.com

        蒙公网安备 15010502000001 网站标识码:1501000037

        建议使用1024*768以上分辨率浏览